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      發(fā)票退票證明

      時(shí)間:2023-03-10 10:17:49 證明書(shū) 我要投稿

      發(fā)票退票證明

        在平時(shí)的學(xué)習(xí)、工作或生活中,大家對(duì)證明都不陌生吧,證明是證明某人的身份、經(jīng)歷或某件事情的真實(shí)情況時(shí)所使用的一種憑證。到底應(yīng)如何擬定證明呢?下面是小編精心整理的發(fā)票退票證明,歡迎大家分享。

      發(fā)票退票證明

      發(fā)票退票證明1

      ________有限公司:

        貴公司于____年____月____日開(kāi)具給我公司的發(fā)票碼:____________,發(fā)票號(hào)碼:NO:____________,價(jià)稅合計(jì)為_(kāi)_______元的增值稅發(fā)票,因發(fā)票中________有誤,故退回貴公司。

        特此證明

        ________有限公司

        ____年____月____日

      發(fā)票退票證明2

      xxx公司:

        你公司于20xx年x月x日給我單位開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,版號(hào)為國(guó)稅函xxxxxxx,代碼為xxxxxxxx,號(hào)碼為xxxxxxxxxxx,存在如下錯(cuò)誤:發(fā)票xxxxxxxxxx,開(kāi)具錯(cuò)誤,原內(nèi)容為xxxxxxxx,實(shí)際應(yīng)為xxxxxxxx,因此我單位拒收,請(qǐng)重新開(kāi)具正確增值稅專用發(fā)票。

        xxxxxx公司

        20xx年x月x日

      發(fā)票退票證明3

      xxxxxxxx有限公司:

        貴公司于20xx年x月x日給我公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票xxxx份,發(fā)票的代碼為xxxxxxxx,發(fā)票號(hào)碼為xxxxxxxxxxxx,金額為xxxx元,稅額為xxxxxxxx元,價(jià)稅合計(jì)為xxxxxxxx元。

        貴公司在給我公司開(kāi)具此份增值稅專用發(fā)票時(shí),將xxxxxxxx誤填寫為“xxxxxxxx”,正確的`xxxxxxxx應(yīng)為“xxxxxxxx”。此份發(fā)票不符合我公司的開(kāi)票要求,因此我公司拒收此發(fā)票。此份發(fā)票我公司未進(jìn)行認(rèn)證。

        特此證明!

        xxxxxxxx股份有限公司

        20xx年x月x日

      發(fā)票退票證明4

      ________公司:

        你公司于________年____月____日給我單位開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,版號(hào)為國(guó)稅函________,代碼為_(kāi)_______,號(hào)碼為_(kāi)___________存在如下錯(cuò)誤:發(fā)票__________開(kāi)具錯(cuò)誤,原內(nèi)容為_(kāi)_______,實(shí)際應(yīng)為_(kāi)_______,因此我單位拒收,請(qǐng)重新開(kāi)具正確增值稅專用發(fā)票。

        ________公司

        20____年____月____日

      發(fā)票退票證明5

      ________有限公司:

        貴公司于____年____月____日給我公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票____份,發(fā)票碼為_(kāi)___________,發(fā)票號(hào)碼為_(kāi)___________,金額為_(kāi)___元,稅額為_(kāi)_______元,價(jià)稅合計(jì)為_(kāi)_______元。

        貴公司在給我公司開(kāi)具此份增值稅專用發(fā)票時(shí),將________誤填寫為“________”,正確的________應(yīng)為“________”。此份發(fā)票不符合我公司的開(kāi)票要求,因此我公司拒收此發(fā)票。此份發(fā)票我公司未進(jìn)行認(rèn)證。

        特此證明!

        ________股份有限公司

        ____年____月____日

      發(fā)票退票證明6

      ________公司:

        你公司于________年____月____日給我單位開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,版號(hào)為國(guó)稅函________,代碼為_(kāi)_______,號(hào)碼為_(kāi)___________存在如下錯(cuò)誤:發(fā)票__________開(kāi)具錯(cuò)誤,原內(nèi)容為_(kāi)_______,實(shí)際應(yīng)為_(kāi)_______,因此我單位拒收,請(qǐng)重新開(kāi)具正確增值稅專用發(fā)票。

        ________公司

        ____年____月____日

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