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      商貿公司管理規(guī)章制度

      時間:2023-02-17 18:18:28 規(guī)章制度 我要投稿

      商貿公司管理規(guī)章制度

        在社會發(fā)展不斷提速的今天,制度對人們來說越來越重要,制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。我敢肯定,大部分人都對擬定制度很是頭疼的,以下是小編整理的商貿公司管理規(guī)章制度,歡迎大家分享。

      商貿公司管理規(guī)章制度

      商貿公司管理規(guī)章制度1

        為了體現(xiàn)公司人性化管理,通過規(guī)范業(yè)務人員管理制度,做到有計劃、有目標、按時完成工作任務,強化自主管理能力,提高業(yè)務能力和綜合素質。經公司研究決定,公司市場人員自20xx年11月8日執(zhí)行如下制度:

        一、辦公制度:

        1.1.1銷售部、每月下達網店建設目標和銷售目標。

        1.1.2銷售部經理以目標組織落實并強化現(xiàn)場工作管理和自主管理。

        1.1.3區(qū)域經理、業(yè)務經理、業(yè)務代表以目標認真落實并加強自足管理。

        1.1.4銷售內勤組織性目標落實和工作追蹤,并進行登記。

        1.2、要求

        1.2.1服從直接主管的領導、接受上級主管的監(jiān)督和公司相關部門的工作追蹤。

        1.2.2區(qū)域經理、業(yè)務經理以身作則,加強自身素質的提高和強化自主管理,周、日工作計劃明確,落實到位,嚴格執(zhí)行公司各項管理文件、政策、方案等。

        1.2.3發(fā)現(xiàn)問題及時準確向直接上級報告,嚴禁越級報告,當直接上級無答復或對答復有異議的可越級申訴。

        1.2.4手機每天8.00~22.00必須開機,保持聯(lián)系暢通;

        1.2.5維護公司利益嗎,嚴禁在客戶面前議論公司相關事宜,損害公司形象。

        1.2.6廉潔奉公,不做有損公司利益的事情。

        1.2.7區(qū)域經理每三天用座機向銷售副總匯報工作至少一次,每周用座機向銷售內勤報崗至少二次;業(yè)務經理每二天用座機向銷售部經理工作匯報至少一次

        1.2.8按照工作計劃完成各項工作及公司交辦的臨時工作。

        1.3、周工作計劃表、上周工作執(zhí)行表

        1.3.1市場人員必須每周五填寫周工作計劃表和上周工作執(zhí)行表,并以周工作計劃開展工作;市場人員的周工作計劃必須明確、工作內容詳細,周工作計劃的行程安排必須做到科學、合理,避免有繞行、來回路程重復等浪費公司費用現(xiàn)象的出現(xiàn);上周工作執(zhí)行表必須注明地點、時間、工作項目及結果、客戶名稱、客戶來電等詳細信息。

        1.3.2銷售經理審批市場區(qū)域經理周工作計劃和上周工作執(zhí)行表,審批人必須簽字確認,審批后每周一前傳回公司交內勤備案存查。

        1.3.3若需改變周工作計劃必須經上級同意后執(zhí)行。

        二、報銷制度:

        2.1報銷周期為上月26日—當月25日,單據(jù)必須在次月的1日前寄出。報銷單據(jù)封面應按公司統(tǒng)一格式填報;所有報銷票據(jù)必須加蓋收款單位公章并由當事人在票據(jù)背面簽字確認,按發(fā)生日期由前置后分類別粘貼,且票據(jù)粘貼厚薄均勻、大小不得超過封面所有票據(jù)不得涂改,并且大小金額一致,否則不予報銷。其后附月工作行程表。

        月工作行程表必須認真填寫,日期、地點、工作內容必須與工作行程一致,并且由銷售部經理簽字確認,否則不予報銷當月費用;

        銷售部經理對本市場部費用進行初審并簽字核準,區(qū)域經理初審業(yè)務代表費用、本區(qū)域市場費用并簽字確認再交總經辦經理核準。

        車費

        市場人員行程以區(qū)間車票為準

        2.2.1地市級到縣級市或以上的往返車票必須出具電腦打印的正式車票或火車票。

        2.2.2縣級市場或以下的盡可能提供電腦打印的正式車票,如確實沒有需與周工作計劃相符且有主管簽字確認。

        2.2.3車票起止地點必須前后一致,如有例外應特別注明;繞行、來回重復或跨區(qū)域車票不予報銷,有特殊情況并經公司批準的例外。

        2.2.4送貨運費相關發(fā)票需由銷售經理簽字認可方能報銷,無正式發(fā)票需填寫費用報銷單并經公司領導和銷售經理簽字方能生效。

        辦公費

        2.3.1辦公費用主要包括;周工作計劃、合同原件、合同草案、市場規(guī)劃等因工作產生的打字復印費、傳真費、郵寄費及公司有關書面政策的傳真接收費等,每月最高上限以公司的規(guī)定為準。

        2.3.2新入職人員定額名片費2盒(上限為20元/盒)

        2.3.3符合要求的辦公費可以與差旅費一起報銷。

        2.3.4索取發(fā)票確有困難的可以收據(jù)報銷,但每張單據(jù)上必須注明開票日期及內容(大小數(shù)額、用途)、加蓋公章,否則不予報銷。

        三、處罰:

        3.1不服從上級領導,處罰50元/次,嚴重者降職、辭退

        3.2直接上級對下級出現(xiàn)的正常問題不及時處理或給予答復,處罰直接責任人50元/次。自主管理差,長期不稱職降級或降職直至除名

        3.3未經撒謊能夠既領導批準擅離市場的,按曠工處理,曠工一天扣三天工資,曠工期間所產生的一切費用不予報銷,曠工時間長達一周以上的按自動離職處理。

        3.4市場信息不及時反饋,不及時下市場,打牌賭博等做有損害公司形象和利益的事,處罰50-200元。

        3.5銷售部經理對下級疏于管理,不監(jiān)督落實者,處罰100-200元,長期不稱職者降級或降職

        3.6員工離職的應提前一個月提交辭職報告,工作交接清楚后經公司同意離職;重要崗位員工離職應提前兩個月向公司提交辭職報告;

        自動離職或嚴重違紀被公司辭退的.扣一個月工資、費用補助,提陳在公司剩余部分不予發(fā)放。工資,費用補助,提成在公司剩余部分不予發(fā)放。

        3.7嚴重失職、營私舞弊、對公司造成的予以補償。

        3.8銷售人員嚴禁在外兼職,一經發(fā)現(xiàn)罰款5000元并本人在公司沒有發(fā)放的工資、費用補助、提成不予發(fā)放。

        四、獎勵:

        4.1.1銷售人員的收入分為固定工資及銷售提成兩部分內容,

        銷售人員有一定的銷售定額,當月不管是否完成銷售指標,都可得到基本工資即底薪;如果銷售員當期完成的銷售額超過設置指標,則超過以上部分按比例提成

        4.1.2銷售人員每月銷售定額為5000元,當月完成的銷售額超過以上部分按5%比例提成。

        4.2兼職銷售人員無固定工資,按其銷售額8%的比例提成,作為銷售報酬。

        4.3銷售人員每月25號前向財務上報其銷售額,財務根據(jù)其貨款回收率計算銷售提成。

      商貿公司管理規(guī)章制度2

        一、員工上班要自覺樹立企業(yè)形象,時常保持辦公環(huán)境整潔,辦公臺面文件擺放整齊。不準躺或坐在辦公臺上;

        二、上班前30分鐘按《衛(wèi)生輪流值日表》打掃辦公區(qū)域內衛(wèi)生,保持辦公場所整潔、干凈的工作環(huán)境;

        三、上班要佩帶工作卡,同事間要相互協(xié)作,相互支持,保持良好的.工作態(tài)度和風貌;外出辦公事時要向領導或同事打招呼,說明去向;

        四、員工必須服從上級管理人員領導,不得工作怠慢;工作期間遇到客戶訪問時,必須主動、親切的接待或提供咨詢;

        五、有來訪電話時必須做好記錄,包括:來電單位、內容摘要、來電時間、紀錄人等重要信息;

        六、不準使用公司辦公電話打私人電話,也不可以用自己與親友長時間電話聊天;

        七、工作期間內不得竄崗、閑聊、不得利用電腦上網玩游戲、看電影、吃食物、聽音樂等與工作無關的事情;

        八、不得利用網絡做自己個人的其它生意(如網店、網購等);不得向朋友透露公司商業(yè)機密;

        九、下班時必須關好門窗及設備電源,防止安全事故發(fā)生;各辦公室、會議室沒有人工作時,應自覺做到人離熄燈,并關上空調(或風扇)等電源開關;關閉電腦電源、打印機、復印機等辦公設施在一小時內不使用時要關閉電源;

        十、愛護公物,節(jié)約物品;使用完衛(wèi)生間后,要關閉水籠頭等水源設施,杜絕浪費;

      商貿公司管理規(guī)章制度3

        為了加強管理、統(tǒng)一規(guī)范,促進xx商貿的發(fā)展壯大,提高各部門的工作質量及經濟效益,特制定本規(guī)章制度。

        公司全體員工必須嚴格遵守本管理制度的各項決議及工作紀律。

        一、作息制度

       。5月1日--9月31日)早上8:00上班

       。10月1日--4月30日)早上8:30上班,每周日休息,如有變動,以臨時通知為準。

        二、考勤制度

        1、如遇工作當日有事假,須事先通知或出示批準假條(否則按曠工處理)并扣除當日工資。凡曠工者扣除當日工資的2倍。病假發(fā)放當日工資的50%,若無門診病歷、注射單或醫(yī)院證明等,按事假處理。病假超過3天以上者,按事假處理。

        2、在當月考核中,出現(xiàn)遲到2次者,扣除當月工資20元,出現(xiàn)3次以上者,以10元/次扣除。

        3、若當月考核中全勤并且表現(xiàn)積極者,業(yè)務安排合理有效,當月獎金50元。

        4、在當月事假超過7天以上者,不享受公司任何提成及福利待遇。

        5、一年中累積請假在15天以上者或年底連續(xù)請假超過6天者,不享受年終獎勵及福利待遇。(正常休假除外)

        三、行為規(guī)范

       。ㄒ唬┞殬I(yè)道德

        1、遵守行業(yè)道德,遵守國家法律、法規(guī)和社會道德。

        2、恪盡職守,服從指令,勤懇工作,講求效益。

        3、不得泄露公司機密或假公濟私,嬴私舞弊。

        4、不得超越本職權范圍開展業(yè)務活動或利用公司名義在外招搖撞騙。

        5、不得從事第二職業(yè),如經公司調查屬實罰款1000元。

        6、各部門同事之間互相真誠合作,互相配合,發(fā)揚團隊精神。

        7、在業(yè)務的開展過程中,始終要維護本公司利益。

        8、不得損害他人利益,不得用公司便利條件進行個人行為。

       。ǘ┬袨橐(guī)范

        1、嚴格遵守公司作息時間,不得遲到或無故曠工。

        2、無條件服從公司直屬上級的領導,不得拒絕或拖延要職工作。

        3、養(yǎng)成良好的公共習慣,不得隨地吐談,亂仍果皮紙屑。

        4、無論任何場合,要懂禮貌重禮儀,使用文明用語。

        5、公司任何人不允許把情緒帶到工作中,如對公司有意見者,當面和領導提出。

        6、端正工作態(tài)度,提高敬業(yè)精神。

        7、愛護公司財物,節(jié)約公司開支。

        8、要以公司規(guī)章制度為行為準則,因個人行為觸犯國家法律、法規(guī),公司概不負責。

        四、公司主導思想及宗旨

        1、要以公司利益為基本準則。

        2、以誠信為先導、以先進管理為依托、以客戶滿意為宗旨、以網絡建設為中心,以強力銷售為目標。

        3、公司同事之間要彼此互相尊重。

        4、要以卓越的方式去完成所有工作任務。

        5、我們要向時間要發(fā)展,提高工作質量和工作任務。-----即速度

        6、開放方針---公司的每一位員工都有權利向他愿意找的任何人討論他所關切的管理活動或決策方面的問題。

        五、業(yè)務管理制度

        1、出現(xiàn)業(yè)務問題要及時匯報、溝通,妥善處理,并引以為戒。下次再犯同樣的錯誤,罰款100元。

        2、業(yè)務要全面熟悉公司產品,包括產品名稱、條碼及價格等。如因業(yè)務不熟悉產品造成損失由業(yè)務承擔。尤其是特價產品不能與正常銷售產品混淆,新品要盡快了解其特性及賣點,并找出與競品的優(yōu)勢。

        3、對業(yè)務要認真負責,如被市場督導人員發(fā)現(xiàn)單品不全(斷貨)及產品陳列不規(guī)范者(如能合理解釋原因視為通過),否則認為業(yè)務失職,罰款100元/次。

        4、對于賣場滯銷產品及時處理或調貨,由于業(yè)務問題造成退貨損失者,責任自負(質量問題除外)。一次退貨額度在200元---300元者,倒扣工資1%、300元---500元者倒扣2%、500元---800元者倒扣3%、800元以上者倒扣4%、超過20xx元者倒扣6%。

        5、由于業(yè)務原因造成跑店,給公司造成損失者,業(yè)務與公司各承擔損失的50%,并且不享受當月的提成和各項補助。

        6、業(yè)務巡店要如實,準確填寫巡店表,對于需要補貨的,要求店方確認才能生效。

        7、公司在工作期間各部門員工的電話需保持通話暢通,若公司打電話不接或電話打不通超過兩次者,不得享受電話補助。若遇急事,要及時向部門經理報告,得批準后,方可離開,否則按曠工處理。上班期間開小差,一經發(fā)現(xiàn)按曠工處理。

        8、每周六下班前必須將本周工作總結和下周工作計劃交于所處部門經理審核,并一同交于經理。

        9、收走送貨清單未付款,打欠條一律加蓋單位有效公章視為有效,否則產生后果按相關條款處理。

        10、丟失票據(jù)或貨物要如數(shù)賠償。

        11、每周六下午5:00為公司例會和集體學習時間,無特殊原因不得缺席。

        12、每日票據(jù)應及時與財務當日對清,如發(fā)現(xiàn)有侵吞公款者一元罰一百元,依次類推。

        13、上班時間必須早、晚到公司報道,特殊情況提前向公司請示,每天的工作行程以報表日志形式上交部門經理。以備回訪、落實、解決問題,并能達到業(yè)務上的及時溝通。

        14、出庫人員與業(yè)務人員在出庫和退庫(包括退貨)時要盤點清楚,數(shù)量核實準確。在會計核對超市回單及回款時,如發(fā)現(xiàn)商品數(shù)量短缺或回款有誤時,上報經理,由經理追究當事人的責任,若當事人無法向超市追回、找到所缺商品或貨款,則由當事人照價賠償。

        15、業(yè)務人員在前一天開好第二天所送的商品及數(shù)量,以便于第二天能夠順利開展工作。

        16、對于公司車票報銷至少憑一張當日電腦票據(jù),如果確無電腦票據(jù),必須憑店方訂貨單或店方簽字才能確認,否則不予報銷。

        17、在職員工原則上不應以個人名義向公司提出借款,如果是業(yè)務開展正常開銷,需在三日內進行核銷,否則不得進行下一次請款。

        18、收回貨款造成丟失者,或數(shù)目核對有誤時,需如數(shù)賠償。

        19、每周六為費用報銷時間,提前將報銷單據(jù)填寫清楚,交到會計處進行核對。會計核對后交經理審核簽字,審核后由出納支付。

        20、對于工作開展情況要主動匯報,并及時解決。工作執(zhí)行緩慢,效率低者要及時調整,若縷教不改者,公司給予30元----100元罰款。

        21、到公司不足六個月者,不享受年終獎金及福利待遇。

        22、單月退貨額度累計超過4000元者,不享受公司補助,超過6000元者,只發(fā)基本工資。并追究片區(qū)經理責任。

        六、庫房管理制度

        1、庫存商品要擺放整齊,保持庫房干凈、整潔。杜絕三亂:亂堆、亂放、亂壓;同時做好庫房商品三區(qū)即:正常銷售商品區(qū);退貨區(qū);殘損區(qū)。

        2、每月中旬與財務對庫,核實是否相符。每月月底盤點,如盤點虧損,庫管應如數(shù)賠償。

        3、對于退貨應及時處理,繼續(xù)能正常銷售的進入商品區(qū),不能銷售的進入殘損區(qū)。

        4、發(fā)貨一定要堅持先進先出原則,接到發(fā)貨單,一定要仔細看清楚貨物品種、規(guī)格、價格、數(shù)量后方能發(fā)貨。

        5、庫管人員每日需提前配好次日所需發(fā)貨的各種商品。

        6、發(fā)貨時庫管人員以及送貨人員要當面點清數(shù)字并簽字確認,簽字確認后出現(xiàn)問題,由送貨人員負責。特殊情況除外。

        7、庫管當日發(fā)貨數(shù)量要當日與公司會計核對,以便會計與業(yè)務或配送核對數(shù)據(jù)。

        8、庫存商品不足及庫存積壓商品應及時上報公司領導,避免缺貨或積壓,給公司帶來的損失,保持良好的正常庫存。

        9、如在當月考核中發(fā)錯貨三次以上者,處于30元罰款;如在當月發(fā)貨無任何錯誤,并且?guī)齑嫔唐窋?shù)量準確無誤,擺放井然有序,當月獎勵50元。

        七、業(yè)務流程圖

        店方傳真定單————業(yè)務巡店下單———主管簽字審核——→開票人員開具發(fā)貨單——庫管——財務——回單——超市——回款

        備注:

        1、第一聯(lián)存根要與第四聯(lián)出庫保持一致。

        2、財務用第四聯(lián)做庫存帳,便于每月與庫管核對數(shù)量,并作為備份核查。第一聯(lián)作為做內部帳的憑據(jù)。

        3、對于先出貨的,業(yè)務流程完畢后,必須重新過電腦打印票據(jù),與庫管核對相符簽字。

        八、配送制度

        1、配送人員要合理安排路線,提高效率,準確無誤的將貨送到超市。

        2、裝貨時一定要核對準確,送貨時一定要查驗仔細。

        3、在單人送貨時一定要認真,切忌馬虎大意,鎖好車窗。

        4、在送貨過程中,不要與收貨人員發(fā)生爭執(zhí),要有耐心。

        5、在貨物驗收完畢后,該簽字的簽字,該收款的收款。

        6、在整個送貨過程中,要保管好貨物、票據(jù)及貨款。

        7、遇到問題要及時與業(yè)務或經理溝通。

        8、在賣場發(fā)現(xiàn)品種不全或是陳列不好,請直接給經理反應。

        九、辭職與辭退規(guī)定

        辭職

        公司員工決定辭職時,員工應提前15天遞交書面報告,經批準并辦理相關手續(xù)交接后,方可離開公司。

        辭退

        1、公司辭退員工,須先征求總經理意見,同意后方可執(zhí)行。

        2、被辭退職員的當月薪水按實際工作天數(shù)計算。

        3、公司有權對下列情況之一者即日辭退,而無須事先通知。

       。1)、嚴重違反公司管理制度。

       。2)、違背公司利益及嚴重有損公司形象的。

        (3)、觸犯國家法律、法規(guī)或被依法追究刑事責任的。

       。4)、工作情緒低糜及工作態(tài)度不端正者。

        4、新員工工作不滿一月,自動離職,工資將不予發(fā)放。

        第三部分 薪資福利待遇

        公司所有員工的工資待遇,除有特殊規(guī)定,均以依照本辦法辦理。本辦法于每年年底根據(jù)公司的經營情況重新修訂一次。

        第一章 職位及工資級別

        序號 職位級別 基本工資 話費補助 交通補助 合計

        1 業(yè)務代表 800 30 30 860

        2 業(yè)務主管 900 50 50 1000

        3 片區(qū)業(yè)務經理 1000 80 80 1160

        4 司機 800 30 30 860

        5 庫管 800 30 30 860

        6 配送專員 900 30 30 960

        7 理貨員 700 20 30 750

        8 會計 1000 20 30 1050

        9 出納 850 20 30 900

        10 業(yè)務經理 1200 100 100 1400

        備注:

        1、新員工上崗,試用期間一律按相應職位基本工資的90%發(fā)放,無任何補助。

        2、試用期為一個月,表現(xiàn)良好能力突出正式上崗,不合格者,予以勸退。

        3、勸退者按試用期間工資標準發(fā)放。

        4、正式員工及試用員工之基本工資以月薪計算。

        第二章 銷售人員新酬與考核制度(只適用于商超)

       。ㄒ唬I(yè)務代表薪資考核制度

        1、所有業(yè)務代表一律實行無任務制。但每個業(yè)務代表單月回款低于2.5萬者,無提成;低于1.5萬者,無補助,只發(fā)放基本工資。連續(xù)兩個月低于1.5萬元者,公司給予辭退。

        2、實際回款額一律按凈回款額計算。

        3、業(yè)務代表紀律嚴明,處理業(yè)務問題妥當,處處為公司利益著想,銷售業(yè)績連續(xù)三個月提升顯著,即可晉升為業(yè)務主管級別,享有業(yè)務主管級別待遇。

        4、各業(yè)務代表提成,根據(jù)掌管片區(qū)回款獨立核算,提成制度如下:

        A、單月回款5萬以下者,按1%提成(含5萬元)

        B、單月回款5萬------8萬者,按1.5%提成(含8萬元)

        C、單月回款8萬-----12萬者,按2%提成(含12萬元)

        D、單月回款12萬-----18萬者,按2.3%提成(含18萬元)

        E、單月回款18萬元以上者按2.5%提成

        備注:

        1、提成按超過部分相應階段的提成比例計提成。

        2、市內大店連鎖一律按0.5%計提提成。

        3、公司為了拉動市場大面積虧損做特價活動時無提成,但公司給予一定比例的獎金。(根據(jù)活動另定,不影響年終獎)

        5、年終獎金(考核周期為每年2月1日至次年1月31日止清零)

        A、每位業(yè)務代表全年銷售回款在40萬元,即可計提年終獎金0.2%。

        B、每位業(yè)務代表全年銷售回款在60萬以上者,計提年終獎金0.3%。

        C、每位業(yè)務代表全年銷售回款在100萬以上者,計提年終獎金0.4%。

       。ǘ┢瑓^(qū)經理薪資考核制度

        1、片區(qū)業(yè)務經理要管好轄區(qū)內各終端賣場,對各終端賣場做到不斷提高銷量,提升終端運作水平。

        2、要根據(jù)不同時期擬定市場策略,規(guī)劃市場布局,達到快速持續(xù)發(fā)展。

        3、管理業(yè)務代表的日常業(yè)務并加以督導,使其不斷提高業(yè)務技能和業(yè)務水平。并及時安排轄區(qū)內送貨。

        4、對于公司新品要及時進店,對其進場的陳列、銷量進行跟蹤并及時調整。達到新品銷量不斷提升的目的。

        5、各片區(qū)業(yè)務經理對該片區(qū)負有主要責任,無論是市場銷量回款,還是市場維護。

        6、對于片區(qū)市場單月銷售低于10萬或單月回款低于8萬的片區(qū),片區(qū)經理不享受提成,若連續(xù)兩個月完不成,提出嚴重警告;連續(xù)三個月完不成,給予撤職。

        7、各片區(qū)經理的提成按各片區(qū)總回款額的5‰計提。

        8、各片區(qū)經理要對公司制訂的銷量任務合理分配化解,并完成公司下達的指標。

        9、年終獎金(以銷售目標責任書為準)

        a、完成全年指標的70%,年終獎金20xx元。

        b、完成全年指標的80%至90%,年終獎金計提2‰。

        c、完成全年指標的90%至100%,年終獎金計提2.5‰。

        d、順利完成任務指標以上者,計提3‰。

        e、超額完成15%以上,額外獎金20xx元。

        備注:參考數(shù)據(jù)依照,公司片區(qū)經理目標責任書。

        第三章、內勤、財務、庫管及司機薪資待遇考核制度

        1、要全力支持配合銷售工作。

        2、內勤要準備好銷售所用的各種證件及資料,并做好備份。及時打好配送單,便于及時送貨。

        3、內勤要做好客戶擋案便于及時溝通。對于有用來電做好記錄。

        4、庫管要準確無誤配好每天的發(fā)貨商品和數(shù)量,并保管好所有商品;將退貨損失降到最低。

        5、無特殊原因造成的車輛違章均由司機自行承擔。

        6、如果單月銷量突破50萬或回款40萬元以上之一,計提0.5%的基金。具體分配方案如下:內勤占10%、財務占10%、庫管占10%、司機占16%作為銷售單月獎金,剩余部分作為公司集體活動基金;顒踊鸬氖褂萌ハ蚴羌w游玩或共餐。由公司經理按大多數(shù)人意愿使用。

        7、年終獎金

        公司按全年回款額的0.12%計提。內勤占20%、庫管占20%、司機占30%、財務占20%,另10%作為特別獎勵,獎給全年為公司做出突出貢獻的人。

        第四章:福利

        1、假日及休假制度

       。1)我國的法定節(jié)日,元旦一天、春節(jié)七天、五一國慶各兩天,我公司按此執(zhí)行。

       。2)至于圣誕節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)等,公司將適時酌情考慮,在保證工作和效率的情況下,讓大家能夠輕松一下。

       。3)每年公司組織員工集體活動一至兩次,屆時可以帶上伴侶一起參加。

        2、其他

        (1)每年的中秋節(jié)和春節(jié),公司將根據(jù)總體經營情況,給每一位員工發(fā)一些節(jié)日禮物以示祝福。

       。2)公司將于每年7—9月逢高溫酷暑天氣及11—1月嚴寒天氣,公司將提供部分備用金以備消暑防寒之用。

        第四部分 財務管理制度

        第一章:會計崗位職責

        1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行記帳、算帳、報帳,做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)據(jù)準確、帳目清晰。

        2、負責編制月、季、年度會計報表及有關說明,每月10日前向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表,完整的反映財務狀況,并按季度進行財務分析。

        3、責會計核算,特別對應收、應付等往來帳要及時清算和催收;作到帳帳相符、帳實相符,發(fā)現(xiàn)不符,必須查明情況,及時匯報。

        4、善保管會計憑證、會計帳本、會計報表及檔案資料。

        5、守公司財務機密。

        6、成上級領導交辦的其他工作任務。

        第二章、出納的.崗位職責

        1、責現(xiàn)金及銀行轉帳票據(jù)的收付,不得積壓,按時將現(xiàn)金送存銀行。

        2、格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,不得挪用,不得以白條抵庫,不得坐支營業(yè)額。

        3、據(jù)會計人員的簽章的收、付款憑證,按款項的審核批準制度辦理收付

        4、據(jù)支票,辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續(xù),不符合規(guī)定者予以退回。

        5、制有關收入、支出的會計憑證,登記銀行存款,F(xiàn)金出納日記帳,保證帳款相符。

        6、責保管未簽發(fā)的支票、支票本及以簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

        7、責職工每月公司、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

        8、合公司的業(yè)務實際情況,每周匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細帳,每月匯報總經理處

        9、每月10日前,將上月銀行存款日記帳與銀行對帳并逐筆核對,編制銀行余額調節(jié)表

        10、月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計報告總經理

        11、善保管保險柜鑰匙,密碼不得泄露及外傳

        12、完成上級領導交辦的其他工作。

        第三章:印章使用的管理及其他

        1、司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責保管,財務專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管。

        2、管人員必須堅守職責,未經領導批準,不得將印章帶出辦公室,不得私用,不得委托他人代管。

        3、持印章使用的嚴肅性,各類印章只限使用在正式文件上,嚴禁在空白介紹信上蓋章。

        4、公司名義對內、外簽定的合同,統(tǒng)一由財務室負責辦理,并在辦理完畢后將原件分類存檔,以便隨時查閱。

        5、于稅票的使用要嚴格登記。

        結束語:

        良好的愿望和行動的意志,引導我們成為商品社會中的銷售人,我們要學會用商業(yè)的理性,用系統(tǒng)與權變的眼光,去安排好我們的工作順序,主次輕重區(qū)分事情的節(jié)奏。

        明確自己當天及個時期的任務,即有高效的工作效率,又能很好的休息和娛樂。

        最后,祝愿我們隨著我公司一起壯大發(fā)展。!

      商貿公司管理規(guī)章制度4

        1、大量存儲區(qū)(1樓),(油豆豉、水豆豉、金胚、多力玉米、1.8頭道等) 2.小量存儲區(qū)(2樓),各廠家4L以下的油,不暢銷的調味品; 3.退貨區(qū)(2樓堆菜籽旁)。

        4、配貨區(qū)(大門左右兩邊各3米),不能堆放貨物。

        1 物資的`驗收入庫制度

        1.1 物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點,如異常第一時間向辦公室(朱樸花)反應。

        1.2 對入庫前的物資,短貨,破損等,應要求承運人按成本價賠償。(收貨人承擔)

        1.3 庫管收貨必須把到貨商品生產日期填寫在清單上對應單品后面(捐50元)。

        1.4 臨時采購的物資,對方無送貨單,收貨人當天補填手工"入庫單"(捐20元)。

        2 物資保管制度

        2.1 品牌各管理員每周5之前把低于庫存安全數(shù)量單品實盤點數(shù)書面報辦公室(朱樸花),暢銷單品:低于30件,其它單品:低于5件,財務當周必須賬面與實盤核對,找出原因并更正。(捐20元)

        2.2各品牌倉庫負責人,把對應自己品牌商品用毛巾把衛(wèi)生打理干凈,再進行分類。

       。1)保質期未過半規(guī)到成品區(qū)。

        (2)保質期過半且在過期前60天外,單獨打包存放,并報辦公室業(yè)務部。

       。3)過期及過期前60天內存放在二樓退貨區(qū)。

       。4)每周一考核(捐100元)

        2.3來貨時堆碼整齊,發(fā)貨后,7零8落,故必須做整理,高放低,低提起。若倒下破損,由品牌責任人買走(捐20元)

        3 物資的領發(fā)制度

        3.1庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則(捐20元)。

        3.2任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

        3.3以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要辦公室簽字。

        3.4空余時間配貨(須把要送的貨提前配好放配貨區(qū))

        4 物資退庫制度

        4.1 臨期前2個月的貨、過期貨,倉庫不接受退貨,特殊情況報辦公室。

        5 鐵的紀律制度

        5.1睡覺(罰100元)(12:00-1:00除外) 5.2玩手機(罰100元)(12:00-1:00除外) 5.3干工作以外的事(罰50元)(12:00-1:00除外)

      商貿公司管理規(guī)章制度5

        崗位職責,要讓員工自己真正明白崗位的工作性質。崗位工作的壓力不是來自他人的壓力,而是使此崗位上的工作人員發(fā)自內心自覺自愿的產生,從而轉變?yōu)橹鲃庸ぷ鞯膭恿,而要推動此崗位員工參與設定崗位目標,并努力激勵他實現(xiàn)這個目標。

        一、財務負責人崗位

        1、財務負責人在單位負責人的領導下全面負責單位財務管理和會計核算工作。根據(jù)崗位分工、內部牽制原則,提出財會崗位設置和人員配備方案;負責組織軟件系統(tǒng)運行環(huán)境的建立,確定操作使用人員,并對操作人員的權限作出規(guī)定;負責會計電算化日常工作管理,協(xié)調各電算化崗位的工作關系,經常檢查計算機輸出帳表、憑證數(shù)據(jù)的正確性和及時性;在系統(tǒng)發(fā)生故障時,及時組織有關人員盡快恢復系統(tǒng)的正常運行。

        2、認真貫徹國家的財經方針政策、法律、法規(guī),嚴格遵循財經紀律和各項規(guī)章制度。對本單位的財務會計制度進行督促檢查,發(fā)現(xiàn)問題,及時糾正,如發(fā)現(xiàn)重大問題,應及時向單位負責人或上級主管部門報告。

        3、根據(jù)本單位的發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務工作計劃和及上級下達的各項控制指標,按年度編制各類財務計劃、預算,并組織實施。同時加強預算分析,及時提供信息,調整預算,加強業(yè)務收支管理。

        4、按有關規(guī)定,嚴格審查應交納的稅金、公積金、養(yǎng)老金、失業(yè)金、醫(yī)療保險金等款項,并督促及時辦理交納手續(xù),做到按時、足額上交。

        1、運用會計資料,采用科學方法,進行經濟預測,找出管理中的漏洞和不足之處,提出改進意見和措施,充分挖掘增收節(jié)支的潛力,為領導決策當好參謀。

        2、依法實行會計監(jiān)督。組織對單位各經濟活動部門定期或不定期地進行檢查和業(yè)務指導,發(fā)現(xiàn)違反財經法規(guī)的行為及時制止和糾正,對問題重大的及時向單位負責人和有關部門報告。

        3、組織和督促財會人員學習政治理論和會計業(yè)務,遵守職業(yè)道德,不斷提高會計人員的政治思想素質和業(yè)務水平,并對所屬人員按照各自的崗位職責進行檢查考核,獎懲分明,公正處事,促使財務管理和會計核算工作規(guī)范化、制度化。

        二、出納崗位

        1、嚴格遵守財經紀律和國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度,按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核,對不符合規(guī)定的.收、付憑證有權拒絕受理或退回要求重制。

        2、遵守現(xiàn)金保管有關規(guī)定,確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫,不得挪用資金。保守保險箱密碼,保管好鑰匙,不得任意轉交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定,超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。

        3、保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時掌握銀行存款余額,嚴禁簽發(fā)空頭支票;對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存;支票遺失要及時辦理掛失手續(xù);對空白收據(jù)要妥善保管,并認真按規(guī)定辦理領用、注銷手續(xù)。

        4、及時確認記錄收付款憑證,核對帳面余額與庫存現(xiàn)金,按照規(guī)定管理好銀行存款,每月與銀行對帳,保持雙方余額的一致,未達帳項要及時查詢、清理。

        5、負責收取酒店的各項收入,按實收金額開出收款收據(jù),并將收取的款項及時繳存銀行。

        6、負責酒店職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發(fā)放工作。

        7、認真完成財務負責人交辦的其它事項。

        三、制單崗位

        1、根據(jù)審核無誤的各類原始憑證,按醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目和會計軟件的要求編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確,摘要簡明扼要并能說明經濟業(yè)務的內容和來往關系,憑證內容完整,手續(xù)齊備、填制及時。

        2、負責打印輸出記帳憑證,及時裝訂。同時做好數(shù)據(jù)備份工作。

        3、及時編制銀行存款余額調節(jié)表,核實未達帳項,使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調節(jié)相符。

        4、對操作過程中出現(xiàn)的問題、故障應隨時記錄,并及時向財務負責人匯報。

        四、 會計科目

        1、按統(tǒng)一的會計科目,設置總分類帳、明細分類帳及備查薄,運用 計算機會計核算系統(tǒng)對制單員編制的全部記帳憑證進行復核后記帳。

        2、月末終了,根據(jù)總帳科目余額平衡表,與各明細帳核對,保證帳帳相符,同時,還要根據(jù)帳薄記錄與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行定期核對,做到帳證、帳實相符。

        3、按要求對計算機輸出帳頁進行整理及裝訂。

        4、對以前已記帳務的個別調帳、錯誤沖正等,應經財務負責人同意后,方可在計算機上執(zhí)行。

        五、稽核崗位

        1、按《會計法》和有關法規(guī)、財務制度、收支標準等規(guī)定,負責對記帳憑證和原始憑證等會計數(shù)據(jù)進行審核,包括經濟業(yè)務的合法性、摘要的規(guī)范性、附件的完整性、手續(xù)的完備性、會計科目和會計數(shù)據(jù)的正確性等內容。

        2、對不符實、不合法、不完整、不規(guī)范的憑證退還各有關人員更正、補齊,再進行重新填制與審核。

        3、對計算機輸出的報表及時進行邏輯性審核,確保會計報表數(shù)字、內容與帳薄一致,且表表相符。

        4、根據(jù)稽核中發(fā)現(xiàn) 的問題,提出進一步完善會計核算制度,改進會計工作的意見和建議。對稽核中發(fā)現(xiàn)的較大問題或可疑現(xiàn)象,主動向財務負責人匯報。

        六、報表編制崗位

        1、按照上級規(guī)定的統(tǒng)一報表格式和要求編制會計報表,做到數(shù)字真實、計算正確、內容完整、說明清楚、編制及時。

        2、根據(jù)預算執(zhí)行情況,開展財務專題分析,每季編寫財務分析報告,分析盈虧增減變化原因,提出建設性意見,為領導提供經濟決策依據(jù)。

        3、負責年終會計決算編制工作,撰寫綜合分析報告。

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